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索 引 号: 000014349/2020-2678520 信息分类:
发布机构: 生成日期: 2020-08-18 15:39:19
文  号: 是否有效:
名  称: 铜仁市自然资源局2019年度部门决算公开表

铜仁市自然资源局2019年度部门决算公开表

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收入支出决算总表

 

收入支出决算总表





公开01表
部门:



单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次
1 栏    次
2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 7272.92 一、一般公共服务支出 29 1196.75
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 33426.85 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
七、其他收入 7 51.59 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00

8
八、社会保障和就业支出 36 483.25

9
九、卫生健康支出 37 198.98

10
十、节能环保支出 38 0.00

11
十一、城乡社区支出 39 34,140.46

12
十二、农林水支出 40 0.00

13
十三、交通运输支出 41 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 42 0.00

15
十五、商业服务业等支出 43 0.00

16
十六、金融支出 44 0.00

17
十七、援助其他地区支出 45 0.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出 46 4,905.79

19
十九、住房保障支出 47 365.49

20
二十、粮油物资储备支出 48 0.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00

22
二十二、其他支出 50 0.00

23

51
本年收入合计 24 40,751.36 本年支出合计 52 41,290.71
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 690.75 年末结转和结余 54 151.40

27

55
总计 28 41,442.11 总计 56 41,442.11
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

收入决算表









公开02表
部门:







单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 40,751.36 40,699.77 0.00 0.00 0.00 0.00 51.59
201 一般公共服务支出 1,120.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 1,120.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499  其他发展与改革事务支出 1,120.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 483.25 483.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 427.80 427.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 398.25 398.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出 29.55 29.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 55.44 55.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801  死亡抚恤 55.44 55.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 198.98 198.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 198.98 198.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101  行政单位医疗 198.98 198.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 33,897.84 33,857.84 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
21202 城乡社区规划与管理 470.98 430.98 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
2120201  城乡社区规划与管理 470.98 430.98 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 33,426.86 33,426.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801  征地和拆迁补偿支出 28,535.24 28,535.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802  土地开发支出 2,216.61 2,216.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,675.00 2,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 4,685.80 4,674.21 0.00 0.00 0.00 0.00 11.59
22001 自然资源事务 4,685.80 4,674.21 0.00 0.00 0.00 0.00 11.59
2200101  行政运行 3,948.30 3,936.71 0.00 0.00 0.00 0.00 11.59
2200199  其他自然资源事务支出 737.50 737.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 365.49 365.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 365.49 365.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 365.49 365.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

支出决算表








公开03表
部门:






单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 41,290.71 6,233.77 35,056.94 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,196.75 0.00 1,196.75 0.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 1,146.75 0.00 1,146.75 0.00 0.00 0.00
2010499  其他发展与改革事务支出 1,146.75 0.00 1,146.75 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
2019999  其他一般公共服务支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 483.25 483.25 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 427.80 427.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 398.25 398.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出 29.55 29.55 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 55.44 55.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801  死亡抚恤 55.44 55.44 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 198.98 198.98 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 198.98 198.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101  行政单位医疗 198.98 198.98 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 34,140.46 450.27 33,690.19 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 572.59 450.27 122.32 0.00 0.00 0.00
2120201  城乡社区规划与管理 572.59 450.27 122.32 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 44.36 0.00 44.36 0.00 0.00 0.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出 44.36 0.00 44.36 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 33,523.50 0.00 33,523.50 0.00 0.00 0.00
2120801  征地和拆迁补偿支出 28,535.24 0.00 28,535.24 0.00 0.00 0.00
2120802  土地开发支出 2,216.61 0.00 2,216.61 0.00 0.00 0.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,771.65 0.00 2,771.65 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 4,905.79 4,735.79 170.00 0.00 0.00 0.00
22001 自然资源事务 4,905.79 4,735.79 170.00 0.00 0.00 0.00
2200101  行政运行 3,998.28 3,998.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2200102  一般行政管理事务 170.00 0.00 170.00 0.00 0.00 0.00
2200199  其他自然资源事务支出 737.50 737.50 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 365.49 365.49 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 365.49 365.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 365.49 365.49 0.00 0.00 0.00 0.00








注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:





单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次
1 栏    次
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 7,272.92 一、一般公共服务支出 30 1,196.75 1,196.75 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 33,426.85 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00

3
三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00

6
六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 37 483.25 483.25 0.00

9
九、卫生健康支出 38 198.98 198.98 0.00

10
十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 40 34,018.14 494.63 33,523.50

12
十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出 47 4,724.20 4,724.20 0.00

19
十九、住房保障支出 48 365.49 365.49 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00

22
二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00

23

52


本年收入合计 24 40,699.77 本年支出合计 53 40,986.81 7,463.30 33,523.50
年初财政拨款结转和结余 25 418.28 年末财政拨款结转和结余 54 131.25 131.25 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 321.64
55


二、政府性基金预算财政拨款 27 96.65
56



28

57


总计 29 41,118.06 总计 58 41,118.06 7,594.55 33,523.50
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:




单位:万元
项    目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3
合计 7,463.30 6,222.19 1,241.11
201 一般公共服务支出 1,196.75 0.00 1,196.75
20104 发展与改革事务 1,146.75 0.00 1,146.75
2010499  其他发展与改革事务支出 1,146.75 0.00 1,146.75
20199 其他一般公共服务支出 50.00 0.00 50.00
2019999  其他一般公共服务支出 50.00 0.00 50.00
208 社会保障和就业支出 483.25 483.25 0.00
20805 行政事业单位离退休 427.80 427.80 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 398.25 398.25 0.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出 29.55 29.55 0.00
20808 抚恤 55.44 55.44 0.00
2080801  死亡抚恤 55.44 55.44 0.00
210 卫生健康支出 198.98 198.98 0.00
21011 行政事业单位医疗 198.98 198.98 0.00
2101101  行政单位医疗 198.98 198.98 0.00
212 城乡社区支出 494.63 450.27 44.36
21202 城乡社区规划与管理 450.27 450.27 0.00
2120201  城乡社区规划与管理 450.27 450.27 0.00
21203 城乡社区公共设施 44.36 0.00 44.36
2120399  其他城乡社区公共设施支出 44.36 0.00 44.36
220 自然资源海洋气象等支出 4,724.20 4,724.20 0.00
22001 自然资源事务 4,724.20 4,724.20 0.00
2200101  行政运行 3,986.70 3,986.70 0.00
2200199  其他自然资源事务支出 737.50 737.50 0.00
221 住房保障支出 365.49 365.49 0.00
22102 住房改革支出 365.49 365.49 0.00
2210201  住房公积金 365.49 365.49 0.00





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:






单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 5103.09 302 商品和服务支出 976.07 307 债务利息及费用支出 0.00
30101  基本工资 1399.33 30201  办公费 215.53 30701  国内债务付息 0.00
30102  津贴补贴 957.79 30202  印刷费 0.00 30702  国外债务付息 0.00
30103  奖金 814.79 30203  咨询费 3.67 310 资本性支出 53.73
30106  伙食补助费 0.00 30204  手续费 0.07 31001  房屋建筑物购建 0.00
30107  绩效工资 467.65 30205  水费 2.69 31002  办公设备购置 53.23
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 398.25 30206  电费 30.31 31003  专用设备购置 0.00
30109  职业年金缴费 0.00 30207  邮电费 55.21 31005  基础设施建设 0.00
30110  职工基本医疗保险缴费 198.98 30208  取暖费 0.00 31006  大型修缮 0.00
30111  公务员医疗补助缴费 0.00 30209  物业管理费 0.00 31007  信息网络及软件购置更新 0.00
30112  其他社会保障缴费 13.22 30211  差旅费 113.79 31008  物资储备 0.00
30113  住房公积金 365.49 30212  因公出国(境)费用 0.82 31009  土地补偿 0.00
30114  医疗费 0.00 30213  维修(护)费 2.66 31010  安置补助 0.00
30199  其他工资福利支出 487.58 30214  租赁费 2.05 31011  地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 89.30 30215  会议费 6.14 31012  拆迁补偿 0.00
30301  离休费 0.00 30216  培训费 3.68 31013  公务用车购置 0.00
30302  退休费 24.24 30217  公务接待费 4.05 31019  其他交通工具购置 0.00
30303  退职(役)费 0.00 30218  专用材料费 0.00 31021  文物和陈列品购置 0.00
30304  抚恤金 55.44 30224  被装购置费 0.00 31022  无形资产购置 0.50
30305  生活补助 6.32 30225  专用燃料费 0.00 31099  其他资本性支出 0.00
30306  救济费 0.00 30226  劳务费 7.30 399 其他支出 0.00
30307  医疗费补助 0.00 30227  委托业务费 6.16 39906  赠与 0.00
30308  助学金 0.00 30228  工会经费 92.00 39907  国家赔偿费用支出 0.00
30309  奖励金 3.30 30229  福利费 87.24 39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310  个人农业生产补贴 0.00 30231  公务用车运行维护费 21.54 39999  其他支出 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助 0.00 30239  其他交通费用 156.59





30240  税金及附加费用 0.00





30299  其他商品和服务支出 164.56


人员经费合计 5,192.39 公用经费合计 1,029.80
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

















































5192.38




“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:









单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41.37 0.57 26.8 0 26.8 14 26.4 0.81 21.5 0 21.5 4.04
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:







单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 96.65 33,426.85 33,523.50 0.00 33,523.50 0.00
212 城乡社区支出 96.65 33,426.85 33,523.50 0.00 33,523.50 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 96.65 33,426.85 33,523.50 0.00 33,523.50 0.00
2120801  征地和拆迁补偿支出 0.00 28,535.24 28,535.24 0.00 28,535.24 0.00
2120802  土地开发支出 0.00 2,216.61 2,216.61 0.00 2,216.61 0.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 96.65 2,675.00 2,771.65 0.00 2,771.65 0.00








注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

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